送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-23 21:10

目前售楼部账务发票还未做完,有一部分发票还未开,也没有付款,现在政府需要在售楼部地方建设湿地公园需要拆迁,我要发票全部齐全后再做把预付款转入固定资产是吗?去年已经把售楼部沙盘转入固定资产科目计提折旧了,等收到拆迁款再从固定资产转出是吗?沙盘也要转出来吧?售楼部外围广告怎么做分录?

紫嫣 追问

2017-03-23 21:24

售楼部外围广告的话我是计入预付账款-其他预付账款供应商临时售楼部这样可以嘛?还是要计入费用科目呢?拆迁时转出会计分录如何做比较好?借固定资产清理或在建工程清理哪个好点?贷固定资产。然后在从清理科目计入营业外支出是吗?

紫嫣 追问

2017-03-23 21:33

那如果收到拆迁款是打入法人私人账户上的话,我可以把成本打到公司,多出来的不打到公司可以嘛?是计入营业外收入,要开具发票吗?我们公司还未装开发票的。拆迁办会不会要看我们公司售楼部成本的账呀?还是提供一份详细清单就可以了?发票需要复印一份吗?

王雁鸣老师 解答

2017-03-23 20:52

您好,是的。如果售楼部要拆迁,那些资产,可以作为固定资产或者在建工程清理,或者坏账处理。

王雁鸣老师 解答

2017-03-23 21:16

您好,最好是收到全部发票,如果收不到全部发票也可以按决算报告结转。沙盘在拆迁时就转出。广告也和沙盘或者售楼部一样的处理即可。

王雁鸣老师 解答

2017-03-23 21:26

您好,可以的,不用计处费用科目。拆迁时,借:固定资产清理,贷:固定资产。是的,转入营业外支出。

王雁鸣老师 解答

2017-03-23 21:37

您好,不可以的,因为一般情况下,这些财政资金要检查的审计的。是计入营业外收入,一般不需要发票的,具体看财政部门的要求吧。估计要看贵公司的成本账的,发票暂时不用复印。

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您好,是的。如果售楼部要拆迁,那些资产,可以作为固定资产或者在建工程清理,或者坏账处理。
2017-03-23 20:52:47
你好,这些应当计入销售费用核算才是的
2017-03-23 20:27:33
之前没挂应付 借预付贷银存
2017-12-20 10:05:27
你好,你的发票怎么开
2018-11-11 09:19:51
借:预付账款3万,贷:银行存款3万,赠送台账登记就好了
2022-05-27 18:02:40
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