送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-23 21:02

您好,可以那样做,等发票来了,借:营业费用,正数,借:营业费用,负数。

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您好,可以那样做,等发票来了,借:营业费用,正数,借:营业费用,负数。
2017-03-23 21:02:48
您好,如果月末盘点时,还有这类物品,可以不用写分录处理,也可以,借;营业费用-物料消耗,负数300元,借;低值易耗品,300元,下月初再做分录,借;营业费用-物料消耗,300元,借;低值易耗品,负数300元。
2017-12-04 18:45:49
你好,如果没有通过应付职工薪酬核算,就不需要计提了
2017-02-07 11:17:53
您好!是的,不过现在是计入预付账款了。
2017-12-20 14:01:15
你好,你是说汽车保险理赔款是吗?
2018-09-13 10:29:59
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