去年公司有一笔业务金额大所以分给了子公司做 金额是50多万 当初子公司的分录是 借:应收账款 代:主营业务收入 借:银行存款 代:应收账款,后来把这个钱给了母公司 分录 借:预收账款 代:银行存款 ,今天收到了50多万的发票,该怎么处理呀,怎么把这个预收账款销掉呀,用不用以前年度损益调整这个科目呀,用的话怎么做分录呀,备注:子公司已从母公司独立出来,另外审计报告已经出来了
活泼的鞋子
于2017-03-24 17:50 发布 894次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-24 18:16
您好,把这个钱给了母公司 分录不应该是, 借:预收账款 代:银行存款,应该是借:其他应收款,贷:银行存款。收到50万元发票,是总公司开的吗?您去年的主营业务收入,结转了成本了吗?
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你汇算清缴按照两次的吗
2019-11-13 17:47:03
你好 只是应收账款和预收账款挂错了直接调整科目即可 借预收账款 贷应收账款 摘要写清楚调整凭证
2019-06-18 12:03:16
你好,如果是以前年度成本少结转 了,是这样做调整分录
2019-03-29 15:50:31
你好,是调整之前年度 的收入吗?
2018-12-28 15:51:12
不用,以前是否开具发票呢,是否进行挂应收账款,开具发票直接冲减对应的应收账款
2017-10-06 10:29:18
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