老师好,12月份现金流量表是填写月报表,还是季年表 问
你好,这个是填写季度的报表。 答
查询柜台进来的养老金 问
你好 退回来的吗养老保险吗 答
老师,公司有内销和外销,年末,我将不可划分的进项税 问
你好,这个一般是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
我们公司主营业务是信息咨询服务,转出去给客户的 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A股东投资了12W,占比了29%已经投资款全部投资完 问
你好,你的意思是说他认缴了12万,然后实际投资也是12万,占股29%,是不是这个意思吗? 答
跨年了,开的红字发票,还是按正常分录做主营业务收入红字,还是以前年度损益调整啊?
答: 你好,开的红字发票,是冲减开具当月的主营业务收入,所以是正常分录做主营业务收入红字
借;应收账款39406,贷;以前年度损益调整——主营业务收入39406没有以前年度损益调整这个科目怎么办?
答: 你好,用利润分配代替的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年公司有一笔业务金额大所以分给了子公司做 金额是50多万 当初子公司的分录是 借:应收账款 代:主营业务收入 借:银行存款 代:应收账款,后来把这个钱给了母公司 分录 借:预收账款 代:银行存款 ,今天收到了50多万的发票,该怎么处理呀,怎么把这个预收账款销掉呀,用不用以前年度损益调整这个科目呀,用的话怎么做分录呀,备注:子公司已从母公司独立出来,另外审计报告已经出来了
答: 您好,把这个钱给了母公司 分录不应该是, 借:预收账款 代:银行存款,应该是借:其他应收款,贷:银行存款。收到50万元发票,是总公司开的吗?您去年的主营业务收入,结转了成本了吗?