在采购产生抹零,然后冲应付账款。贷方是库存现金。但是实际上都没有收到现金 月底盘点现金岂不会出现盘亏的问题吗 不是很明白为什么放在库存现金
Jojo
于2017-03-25 17:13 发布 1759次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-25 17:36
老师 你好 可能是我这边表达描述有问题 一月采购一批货物 借库存商品 200 贷方应付账款 200 一月支付了160元 借应付账款 160元 贷方库存现金160元 二月供应商告知剩余货款不用给了是不是可以理解尾款抹零了 得到了采购优惠。那应付账款就有四十元的余款 请问一般会计处理是怎么处理应付账款的余额呢?是外账来的
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这个平不了的,建议咨询一下记账软件供应商看能修改录入期初余额。如果不可以的话,就需要重新建立帐套了。
2019-09-20 13:51:26

这个月肯定是需要修改。属于冲红更正处理。
2018-10-11 16:04:21

你得看一下你们之前多付了货款,是不是退回来了。
2021-12-05 15:15:45

和你之前确认收入连起来的
收到了货款
具体的可以看下摘要
2020-07-06 21:31:14

你好,需要这样做调整分录
借;库存现金,贷;应付账款—某某单位
2019-06-20 08:53:34
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