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云淡风轻
于2017-03-25 18:56 发布 922次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-25 19:41
老师我们公司是这么个情况,是一个矿山,之前的老板把矿租给我们了,但是账目没有给我们,我们是重新建账,再报12月份的增值税的时候发现了这么笔数字,哈哈!怎么处理呢,内个钱不是我们多交的,是上一个老板
云淡风轻 追问
2017-03-25 19:53
嗯,我知道,我实际1月份应该交的增值税是97000多,但是系统里有这么个以前年度多交的数,所以交的就是91000多了,就是不知道这5000多块钱怎么做账务处理了
王雁鸣老师 解答
2017-03-25 19:05
您好,不对的,多交的增值税,应该记入营业外支出,或者税金及附加科目,或者不做分录,抵顶以后应交的增值税的。如果查明确实是以前多交的增值税,又想处理掉,就写个说明作为原始凭证即可。
2017-03-25 19:45
您好,如果应交税费-应交增值税是贷方余额的话,那应该是没有交的增值税,需要您把这个增值税申报交到税务局去的。
2017-03-25 19:57
您好,这不是正好应交增值税的科目余额就平了吗。不用再处理了啊。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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云淡风轻 追问
2017-03-25 19:53
王雁鸣老师 解答
2017-03-25 19:05
王雁鸣老师 解答
2017-03-25 19:45
王雁鸣老师 解答
2017-03-25 19:57