送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-09 15:00

你好专票还是普票的?

郭老师 解答

2022-03-09 15:00

你们单位是销售方的吗?

清秋 晗雪 追问

2022-03-10 09:11

专票,销售方

郭老师 解答

2022-03-10 09:13

发票没认证
你们单位开红字信息表,在开票系统里面有一个红字信息表填开
选择销售方申请
然后下一步
打印出来,然后找到这个信息表查询上传,审核通过之后再打印出来,然后自己开红字发票。

郭老师 解答

2022-03-10 09:14

借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费负数,
然后你的成本需要红冲,如果是销售货物的,
借主营业务成本,负数
借库存商品。

清秋 晗雪 追问

2022-03-10 14:39

发票是因为抬头开错了,所以要红冲,现在开红字发票抬头还是写之前错误的?

郭老师 解答

2022-03-10 14:41

你好
对的
是这么做的

清秋 晗雪 追问

2022-03-10 14:52

搞定了,谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-10 14:53

不用客气,工作愉快。

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