送心意

苏老师

职称中级职称

2017-03-28 17:07

那如果计提个税时这么做分录:借:其他应收款 
                                                       贷:应交税费-个人所得税 
这样是不是不对?

cfh 追问

2017-03-28 18:08

那工资发放时,个税如何做分录

苏老师 解答

2017-03-28 17:04

你好!应该是借:应付职工薪酬 
                         贷:银行存款(发放工资) 
                                其他应付款(个税) 
 
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苏老师 解答

2017-03-28 17:17

你好!如果是先代扣代缴个税,后面再从员工工资中扣,也是可以的。

苏老师 解答

2017-03-28 20:53

你好!如果是先代扣代缴个税的。借:其他应收款    贷:应交税费-个税 
                        发放工资时:借:应付职工薪酬    贷:银行存款    贷:其他应收款

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你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
2020-05-27 15:17:19
你好 我看懂了 是这样的 甲方销售乙方产品 然后代垫付运费 先是收到了乙方的现金运费钱了 你就得挂 借库存现金 贷其他应付款 然后后面发货的时候是要公司银行存款支付给运输公司的。 所以是借其他应付款 贷银行存款 我把实操老师做的分录 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
您好: 一般情况下不建议对冲,一个客商即有应收又有应付应分别核算的。 如果与对方协商可以对冲分录为: 借:其他应付款-XXX 贷:其他应收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
你好,要按这样处理,借银行存款,贷其他应付款--商户保证金,
2019-10-27 12:08:21
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2019-06-13 09:56:18
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