23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师,工程结算后,给甲方开的发票含工程质保金,后期 问
你好是的,正规的做法就是开红字冲减。 答
老师你好,公司是原铁矿矿山企业2012年到现在一直 问
长期待摊费用不能直接冲减收入。增值税方面,转卖副产矿产生纳税义务,应按规开票纳税。企业所得税方面,长期待摊费用需分期摊销,没成本发票但有其他合法凭证,部分成本或可扣除,可能需纳税调整。建议与对方协商要发票,完善凭证管理,咨询税务机关。 答
请问多家个体户需要每一个做汇算清缴后再填写C表 问
你好,做了汇算清缴B表,然后再去填写C表。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
以下是两种的处理方式: 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中,把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万,在社保费用相关科目(如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”)期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录:借:银行存款等(之前计入总经办费用时的贷方科目)20,000(金额用红字),贷:管理费用 - 总经办费用 20,000(金额用红字)。 记录正确分录:借:应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000,贷:银行存款 20,000。 答

应收账款一共1000元,有开票的走对公账户500元 也有未开票走现金 500元,开票的退货100元,现在对公账户打了700元,现金支付了400元,老师 应该怎么做账。
答: 你好,学员 借银行存款 库存现金 贷主营业务收入
老师你好,我想问下,公司开出一笔收入票,钱没有经过对公账户过账,我做账的时候是直接借:库存现金,还是经过借:应收账款过渡一下呢?如果经过应收过渡的话收现的时候要什么凭证呢。还有开票的收入不经过公账可以吗?
答: 你好,如果是现金收入,不需要过渡 需要通过银行收款的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
维修行业,之前开的普票名称以车牌号开的,当时做账就用现金收款了实际没付款,,,后面对方又以银行公账方式付款到我方公账,这种怎么处理,,相当于开票不是公司账号,打款又是对公账户。
答: 让对方出委托付款证明给你们

