请问老师:从代账公司拿回来的账,有100万成本票没入成本,也没有库存。公司实际有500万左右的应收账款,代账也没有做进去。 请问现在应收账款对方打到对公账户了,要怎么做账? 还有那100万的成本票怎么走流水?
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于2021-06-17 21:13 发布 1086次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2021-06-17 22:00
你好,这个要补录账的,这个肯定要的
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你好,这个要补录账的,这个肯定要的
2021-06-17 22:00:24
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借 其他收应收款 -总公司 贷应收账款
2019-02-19 16:25:51
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借:银行存款 贷:实收资本
2020-05-22 11:33:34
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运费发票的抬头是您公司的话,是要计入应收账款的。您要开票的金额就是7700。如果运费发票的抬头是您客户的话,您只是代垫运费,是计入其他应收款科目的
2018-04-25 13:21:03
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你好,让对方退回
2016-08-17 09:25:40
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