我们有一个工程总共110万,在去年9月份和11月份分别开了35万和42万发票,但是我们没有付给人家苗木款,因为去年是核定征收,所以确认收入和成本的时候就做成了库存苗木-暂估(价税合计数),这个月人家专业合作社跟我们要苗木款,我发现如果冲这个暂估的话还有块增值税的抵扣(13%),但是这个苗木款20万的成本我在去年已经确认了,像这样情况,我这个月如何处理?今年是查帐征收,如果红字冲减之前暂估,那个成本会确认在今年,但是去年我已经确认成本了
蕾&祥
于2017-03-29 14:31 发布 731次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!因为你红冲了,所以只有差额在今年,是没有问题的。
2017-03-29 14:32:23
冲暂估,重新入账抵税吧
2017-03-29 14:42:13
您好!你红字冲减之前暂估的,然后做正确的就可以了。
2017-03-29 14:29:27
你好!1、税务局大厅查询。2、电子税务局单位核定信息查询
2020-12-23 16:06:45
你好,这个是补助,还是你合作社提供服务取得的收入?
2020-07-27 11:36:06
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