老师,凭证记录是,借:管理费用45000,贷:应付职工薪酬45000,借:应付职工薪酬45000,贷:银行存款45000,凭证最后合计金额,需要借方和借方相加得合计吗,合计那里应该怎样填,谢谢老师
MM
于2022-03-12 13:54 发布 744次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-03-12 13:55
你好,凭证最后合计金额,需要分别做借方合计,贷方合计。
合计金额填写90000
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。
2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27

不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52

你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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