送心意

朴老师

职称会计师

2022-03-14 13:48

同学你好
这个你得调整
做分录

木叶萧萧 追问

2022-03-14 13:55

我不知道他哪里错了,就知道科目往来不对,其他公司不欠我们货款,他纪录有很多欠款,10年账怎么对啊

朴老师 解答

2022-03-14 14:03

同学你好
这个按照明细核对

木叶萧萧 追问

2022-03-14 14:08

按规定是不是应该他们调整好再交接?

朴老师 解答

2022-03-14 14:15

对的
应该他们调整好才交接

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相关问题讨论
同学你好 这个你得调整 做分录
2022-03-14 13:48:14
各算各的~~~~~~~~~~~
2015-12-23 14:27:04
你好 往来款科目期末可以有余额
2019-07-20 19:22:46
同学,你好,只要是实际情况,可以的
2020-04-02 15:47:37
你好 比如说应收账款 期初在借方 期末的余额=期初金额+本期借方金额-本期贷方金额
2019-06-05 17:08:18
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