老师为什么要将往来科目的余额进行分解吗
双头大剪刀
于2019-08-16 18:35 发布 918次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-08-16 18:37
你好
你是指重分类吧。
如应收账款 100
其中 应收-甲 200
应收-乙 -100
实际上,应收的是200,并不是100,所以要重分类
相关问题讨论
你好 往来款科目期末可以有余额
2019-07-20 19:22:46
同学,你好,只要是实际情况,可以的
2020-04-02 15:47:37
你好 比如说应收账款 期初在借方 期末的余额=期初金额+本期借方金额-本期贷方金额
2019-06-05 17:08:18
你好
你是指重分类吧。
如应收账款 100
其中 应收-甲 200
应收-乙 -100
实际上,应收的是200,并不是100,所以要重分类
2019-08-16 18:37:50
你好;你具体是要问什么
2023-03-27 18:02:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
双头大剪刀 追问
2019-08-16 18:39
老江老师 解答
2019-08-16 18:43