送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-08-16 18:37

你好
你是指重分类吧。
如应收账款 100
其中 应收-甲  200
       应收-乙  -100
实际上,应收的是200,并不是100,所以要重分类

双头大剪刀 追问

2019-08-16 18:39

分解之后,为了方便查账吗?还有其他用处吗

老江老师 解答

2019-08-16 18:43

如果不这样进行重分类而直接以总帐余额反映到会计报表当中,则不能反映资产负债的本来面目,甚至导致财务指标异常。
如上面的例子,实际上的应收账款是200,而不是科目余额100

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你好 往来款科目期末可以有余额
2019-07-20 19:22:46
同学,你好,只要是实际情况,可以的
2020-04-02 15:47:37
你好 比如说应收账款 期初在借方 期末的余额=期初金额+本期借方金额-本期贷方金额
2019-06-05 17:08:18
你好 你是指重分类吧。 如应收账款 100 其中 应收-甲 200 应收-乙 -100 实际上,应收的是200,并不是100,所以要重分类
2019-08-16 18:37:50
你好;你具体是要问什么 
2023-03-27 18:02:30
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