我们是内账,我们有拆装单,用金蝶做完软件之后呢,一个商品数量为0金额还有是20 金蝶做的调整单是其他入库-20 这个一笔怎么做账呢 我做的借库存商品-20贷主营业务成本-20 对吗 应该怎么做呢 感觉怎么都不对呢
夏天
于2017-03-30 09:36 发布 993次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你就这样做吧。
这个是之前做错了。如果你不想改之前的就这样做吧。
2017-03-30 09:37:30

你好!做其它出库单视同销售转入福利费
2019-01-30 14:49:33

可以的啊
2017-12-08 09:42:24

你好,是不是之前多结转了库存商品
红冲回来的
2019-12-21 13:54:44

您好,税金要自己结转。请问你们是什么行业?当初结转成本的后面没有附件吗?
2019-07-11 21:02:39
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