送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-06-11 14:40

您好!你如果都卖完了就是0

翅膀 追问

2018-06-11 14:43

每买完呢,怎么处理,

宋生老师 解答

2018-06-11 14:45

您好!没卖完,就有余额了。

翅膀 追问

2018-06-11 14:47

拐了我做错了,我都当成全买完了

宋生老师 解答

2018-06-11 14:48

您好!没关系的,可以冲减。然后做正确的

翅膀 追问

2018-06-11 19:45

老师我有点不会做呢?我知道冲减,但是冲多少我就不会了,

宋生老师 解答

2018-06-12 08:21

您好!你还剩下了多少商品,就冲减多少。

翅膀 追问

2018-06-14 13:30

哦好的谢谢老师

上传图片  
相关问题讨论
您好!你如果都卖完了就是0
2018-06-11 14:40:24
你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?
2021-10-12 15:02:23
你好,是的
2017-06-05 11:07:55
您好 这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18
一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...