送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-14 17:45

收到发票,你需要红冲暂估,然后再做发票的,这个发票放到年后就可以用1000年的损益调整来做。

郭老师 解答

2022-03-14 17:45

之前是什么业务的,产品的吗?

上传图片  
相关问题讨论
收到发票,你需要红冲暂估,然后再做发票的,这个发票放到年后就可以用1000年的损益调整来做。
2022-03-14 17:45:46
你好,放到年后就可以的。
2022-03-14 17:16:14
这个可以直接放到20年里面的
2021-01-15 14:44:57
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-03-22 06:29:21
您好 1.先红冲暂估 借方负数:原材料等 贷方负数:应付账款-暂估 2.再根据发票做账 借:原材料等 。。进项税额 贷:应付账款
2021-02-22 10:37:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...