暂估成本跨年后收到发票怎么做账,收到发票放在年前暂估的凭证后,还是放到年后 如果年的前暂估10000,但只收到5000的发票,怎么做分录
欣欣子
于2022-03-14 17:44 发布 1542次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-14 17:45
收到发票,你需要红冲暂估,然后再做发票的,这个发票放到年后就可以用1000年的损益调整来做。
相关问题讨论
收到发票,你需要红冲暂估,然后再做发票的,这个发票放到年后就可以用1000年的损益调整来做。
2022-03-14 17:45:46
你好,放到年后就可以的。
2022-03-14 17:16:14
这个可以直接放到20年里面的
2021-01-15 14:44:57
您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2019-03-22 06:29:21
您好
1.先红冲暂估
借方负数:原材料等
贷方负数:应付账款-暂估
2.再根据发票做账
借:原材料等
。。进项税额
贷:应付账款
2021-02-22 10:37:38
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郭老师 解答
2022-03-14 17:45