公司销售散装的货物,出货时有自己的过磅磅单,对方收货时也过磅了。本月销售了,可能要过1-2个月对方会按自己的过磅吨位和我们结算。所以当月销售时,我方不会开发票,等和对方结算时才按对方的吨位开票。公司出货时就已经填了出库单,但未开发票。那么当月未开票怎么做账呢?又怎么结转销售成本呢?
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于2017-03-31 10:08 发布 2281次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-03-31 10:13
发出商品明细怎么设置?是不是要按客户进行分类呢?
相关问题讨论
借发出商品 贷库存商品。
2017-03-31 10:10:41
同学,你好。
可以做账,但是不能税前扣除。
2019-03-06 18:15:07
你货物发出了,还没有销售的话,要先确认,借:发出商品 贷:库存商品
然后在等开票确认收入
2019-02-27 09:19:04
你好,同学。
根据出库单先处理,发票开后再做处理。
库存单
借:发出商品
贷:库存商品
开发票再确认收入
2019-02-27 10:16:17
你好,之前没有结转现在就要结转的
2020-07-27 14:11:42
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2017-03-31 10:10
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