21年11月份有笔业务已收款也开具发票,但客户那边说不用发票报销了,并在1月份把发票退回,收银员把发票冲红了,请问分录是这样做吗?
微信用户
于2022-03-15 23:38 发布 418次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-03-15 23:38
那你收到这个退回的发票,直接做一个负数的分组就行了。
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那你收到这个退回的发票,直接做一个负数的分组就行了。
2022-03-15 23:38:55
您好
请问业务发生了吗
2021-07-22 22:13:07
你好
销售退回
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
重新开具发票
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-08-04 13:54:53
你好 是普票还是专票 你退款你得把发票拿回来红冲才行的
2019-09-18 15:22:14
不用,你可以叫财务先入账,没有报销做贷其他应付款就可以
2019-12-26 09:46:20
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2022-03-16 07:45
陈诗晗老师 解答
2022-03-16 08:49