我们设置了应收应付,预收预付四个科目,(同一家公司即是供应商又是客户时)当我们在没有应付款时,但我们有预付款,所以预付和应付不用冲销,但我们有应收账款,应收如何算作预付
怕孤单的朋友
于2022-03-16 22:13 发布 1023次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论

您好,是应收对预收的,应收和预付没有关系
2022-03-16 22:14:48

你好,这个供应商同时又是你单位的客户?
2019-09-26 14:30:58

你好,不错的
一个客户,用一个往来科目可以。
2020-06-05 19:33:13

你好!
可以合并的
2020-03-27 22:44:04

您好,一般是企业自己选择的,可以设置辅助核算,也可以设置三级明细科目处理。
2017-11-19 19:03:54
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