我们开给客户的发票是错的,客户那边已经认证,而这张发票我们这边已经非征期抄过税,请问客户那边是做进项转出之后把发票寄给我们,之后我们这边需要怎么处理?
南腔北调人
于2017-03-31 17:29 发布 744次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-31 17:33
是等客户那边做了进项税额转出之后我这边再做红冲吗?因为现在红冲信息表生成不了,提示说客户那边已认证。
相关问题讨论
不用,不符合抵扣条件可以马上做
2017-02-09 10:25:21
你好!不可以的。最终查到是会要罚款的
2019-07-01 11:06:40
你好,做进项税额转出后,可以让对方重新开票
2019-03-30 11:54:57
你好 你已经认证了 你现在就做转出分录 对应申报转出即可 不用勾选操作
2020-04-01 15:17:02
你好,发票不需要特地怎么处理,就是进项不抵扣了,然后把抵扣的进项填写申报表做转出处理
2017-07-31 12:13:04
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2017-03-31 17:29
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2017-03-31 17:35