送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-03-18 10:33

借:固定资产,应交税费—应交增值税—进项税,贷:预付账款

无痕浅墨 追问

2022-03-18 10:35

老师实际情况是设备收到了,发票很久之后才收到,这个怎么办?

辜老师 解答

2022-03-18 10:36

那你收到设备,就要暂估入账的

无痕浅墨 追问

2022-03-18 10:37

老师能具体说一下分录怎么做吗?

无痕浅墨 追问

2022-03-18 10:37

我们这边实际情况是早期付了一大笔设备费,然后设备都是录取到账的。发票还不知道等到什么时候呢

辜老师 解答

2022-03-18 10:46

付款时候  借预付账款,贷 银行存款,
收到设备时候。借:固定资产,贷:预付账款
收到发票,看是专票还是普票

无痕浅墨 追问

2022-03-18 10:56

老师,如果我收到的是普票,那分录就不用改了?如果我收到的专票呢?借固定资产 借应交税费?

无痕浅墨 追问

2022-03-18 10:57

但有的时候发票直接跨年了。买设备和发票不在同一个年份 那我在账上怎么体现这个呢?老师固定资产的确认以我收到发票为准,还是以收到真实的设备为准。

辜老师 解答

2022-03-18 10:57

收到设备时候。借:固定资产,贷:预付账款,这个按不含税金额
如果收到普票,就是,借:固定资产,贷:预付账款
收到专票,借:应交税费,贷:预付账款

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你现在这挂着,等汇算清缴的时候处理哦
2020-06-12 11:29:16
借:库存商品 贷:预付账款
2019-08-06 00:40:25
你好,借:预付账款-XX单位 贷:银行存款
2019-07-30 08:01:52
借:固定资产,应交税费—应交增值税—进项税,贷:预付账款
2022-03-18 10:33:01
你好。请问是什么原因没有收到发票?
2019-10-29 14:40:58
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