送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-18 16:04

你好,补缴员工上月的社保费,做账是入当月的

小何何 追问

2022-03-18 17:38

老师,但是所属期是上月啊,不用反结帐再计提到上月吗?

小何何 追问

2022-03-18 17:38

不是应该按照权责发生制吗

邹老师 解答

2022-03-18 17:43

你好,你上个月没有做计提吗
是按照权责发生制处理啊,现在只是补交(你没有提到之前没有计提啊),做补缴社保款项的分录就是了 

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相关问题讨论
你好,补缴员工上月的社保费,做账是入当月的
2022-03-18 16:04:52
同学您好: 有2种处理方法: 1、收到时:借:银行存款 贷:营业外收入 2、收到时:借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等
2020-04-13 14:34:57
你好 可以补记在 20年的 金额小的正常和原来一样做分录 就可以
2020-07-08 12:57:28
你好,同学。 不处理,你可计提,然后转营业外收入
2020-05-13 10:00:54
借:银行存款 借:管理费用-社保费(红字)
2019-05-05 08:35:48
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