送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-18 16:04

你好,补缴员工上月的社保费,做账是入当月的

小何何 追问

2022-03-18 17:38

老师,但是所属期是上月啊,不用反结帐再计提到上月吗?

小何何 追问

2022-03-18 17:38

不是应该按照权责发生制吗

邹老师 解答

2022-03-18 17:43

你好,你上个月没有做计提吗
是按照权责发生制处理啊,现在只是补交(你没有提到之前没有计提啊),做补缴社保款项的分录就是了 

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相关问题讨论
你7月是怎么处理的,按实际付款处理的吗
2021-09-01 11:36:02
计提时:借:费用/ 贷:应付职工薪酬-社保 支付时 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 其他应收款
2020-01-10 11:50:11
借管理费用-社保费 贷应付职工薪酬-社保费
2018-09-14 15:07:51
您的意思是你们单位已经代缴了,员工需要把这笔款项给你们单位对吗?
2017-09-07 15:58:01
你好,补缴员工上月的社保费,做账是入当月的
2022-03-18 16:04:52
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