如果这个月没有销项,进项有2000,应该怎么做分录。借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税2000 贷:应交税费—应交增值税—进项税额2000。借:应交税费—未交增值税2000 贷应交税费—应交增值税—进项税额2000。对不对?
花香净
于2017-04-02 09:33 发布 944次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-02 09:36
刚才最后一笔写错了,是借:应交税费—未交增值税2000,贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税2000
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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可以的
2017-09-04 22:00:33
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你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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如果是月末计算需要交纳增值税的话,上面两个结转增值税的分录都要做的。
如果月末计算形成留抵税额的情况下,是不需要做分录的。
2018-07-23 20:10:11
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