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花香净
于2017-04-02 09:33 发布 885次浏览
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-02 09:36
刚才最后一笔写错了,是借:应交税费—未交增值税2000,贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税2000
花香净 追问
2017-04-02 10:33
那如果销项为1200进项为1800时怎么做账?
2017-04-02 10:35
是不是借:应交税费—应交增值税—销项税额1200,贷:应交税费—应交增值税—进项税额1200。600元就不做账了?
方老师 解答
2017-04-02 10:26
当月进项大于销项,月底不需要进行会计处理。
2017-04-02 10:41
当月进项大于销项,月底不需要进行会计处理。 月底不用处理。 如果你每月都结转增值税可以这么处理
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方老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
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花香净 追问
2017-04-02 10:33
花香净 追问
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