老师好,我们单位收到甲方给的工程款(别人挂靠我们单位),是给的汇票,收到后直接转给没有关联交易的第三方,第三方扣手续费之后把钱转给了客户,我这边怎么做账
忧虑的夏天
于2022-03-21 17:54 发布 786次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,借应收票据,贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借银行存款,财务费用,贷应收账款。
2022-03-21 18:00:41
借;银行存款 财务费用 贷;应收票据
2018-11-16 20:07:38
借其他货币资金贷主营业务收入应交税费。
2023-08-16 13:44:04
您好!计入销售费用-服务费。正常来说是应该开发票给你们。
2018-07-05 16:01:07
借银行存款 财务费用 贷主营业务收入 应交税费
2021-11-16 23:21:56
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