送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-23 09:46

你好
付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款
取得发票的时候,借:固定资产,贷:预付账款 

v7喜 追问

2022-03-23 10:22

预付账款不是房子原值哦!怎么冲回预付呢!

邹老师 解答

2022-03-23 10:28

你好
付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款
取得发票的时候,借:固定资产,贷:预付账款 
不敢预付账款是不是与房产原值相等,都是这样处理啊 

v7喜 追问

2022-03-23 10:29

那算完原值应该怎么处理呢!这个不需要折旧的吗?

邹老师 解答

2022-03-23 10:32

你好,算完原值,这个是什么意思
计入固定资产核算,需要计提折旧的 

v7喜 追问

2022-03-23 10:33

之前会计记的账记入帐里面的固定资产!全部是按照原职入帐的!

邹老师 解答

2022-03-23 10:35

你好,后面正常计提折旧就是了啊

v7喜 追问

2022-03-23 10:41

折旧按照房产原值折旧是吧!做账按照发票入账!

邹老师 解答

2022-03-23 10:43

你好,是的,是这样的

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相关问题讨论
你好 付款的时候,借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候,借:固定资产,贷:预付账款 
2022-03-23 09:46:31
支付的时候,借,预付账款~房租,贷,银行存款 每月摊销房租,借,管理费用,贷,预付账款~房租 收到发票放在摊销房租凭证后面就可以
2019-06-25 08:56:43
你好,支付未取得发票计入 借:预付账款 贷:银行存款
2019-06-21 09:12:39
您好!借:库存商品-暂估 贷应付账款-暂估 销售的时候借现金等 代主营业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品-暂估 收到发票后先红字冲减上面的暂估成本分录,然后做正确的。
2016-12-21 21:09:07
你好,可以每个月计提房租发生制计入当月费用
2019-06-19 11:20:10
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