你好,想请问一下,生产企业有出口和内销,之前都是出口,2月有一笔内销7684.20,开具13%发票,有进项发票,应该交税,但是有留底税务,没交税,21年还有1-2笔税没退,3月提交了一笔,现在税务审批退税0元,应该怎么办?
欣欣子
于2022-03-23 11:51 发布 458次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,你现申请退税为0,是增值税没有留抵了,才会退税为0.
2022-03-23 11:53:40
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是可以把外贸单独注册公司,单独来核算退税, 是更划算点。
2022-06-24 17:52:54
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同学你好
需要对应进项抵扣
2021-12-21 10:15:29
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同学你好
具体什么问题呢?
2024-07-27 10:58:54
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你好,因为退税本身就是退的进项税,你如果本身内销大于外销,基本上是不会退税的。
2024-11-01 09:04:18
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