- 送心意
dizzy老师
职称: 注册会计师专业阶段
2022-03-23 12:02
学员您好,需要每月计提
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
只需要计提单位的
相关问题讨论
学员您好,需要每月计提
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
只需要计提单位的
2022-03-23 12:02:27
你好,需要先计提,然后支付的
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
公司部分需计提,个人部分不需计提,在发放工资时扣除
2017-04-26 17:41:12
如果金额较大,交了之后建议按期分摊
借:应付职工薪酬——商业保险
贷:长期摊销费用——商业保险
2017-05-28 10:25:45
这个车是4S店的名吗?
2022-02-16 20:09:57
你好,补差价是70万吗?
2019-07-06 09:58:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
眼睛大的抽屉 追问
2022-03-23 13:22
dizzy老师 解答
2022-03-23 15:09