送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-23 12:18

借其他应付款贷利润分配未分配利润。

郭老师 解答

2022-03-23 12:18

汇算清缴需要把这个管理费用调增。
当时是借管理费用贷应付职工薪酬计提的,是做的这个吗?如果是的话,还需要补上一个借应付职工薪酬贷其他应付款。

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相关问题讨论
你好,福利费需要通过应付职工薪酬过渡,你单位是个人垫付发的福利费吗
2018-09-20 11:32:18
借其他应付款贷利润分配未分配利润。
2022-03-23 12:18:00
你好 母公司挂子公司的往来 母公司:借其他应收款=子公司 贷银行存款 算母公司垫付子公司的钱
2019-06-17 10:06:58
你好,冲减暂估,然后按照实际的费用入账哈。
2019-05-14 15:25:22
你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31
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