送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-23 15:37

你好,应付职工薪酬的余额就应该是零,因为咱计提的工资到月底或年底的时候咱就会发放完毕的。你再给他解释一下。

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-03-23 15:42

好的,谢谢老师!!

李霞老师 解答

2022-03-23 15:47

祝您生活愉快感谢五星祝您

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相关问题讨论
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,应付职工薪酬的余额就应该是零,因为咱计提的工资到月底或年底的时候咱就会发放完毕的。你再给他解释一下。
2022-03-23 15:37:31
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好,应当先计提,然后支付 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-04-20 14:58:46
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