老师,老板刚问我说为啥报表里应付职工薪酬那里没有数字,我说我做成管理费员工工资,最后结转了,但是他让我以后做成应付职工薪酬,他要根据应付职工薪酬那里的金额缴税,但是做应付职工薪酬不是不结转吗?最后也没法抵所得税阿,工资每个月十几万了!这个我该怎么做!!
Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利]
于2022-03-23 15:35 发布 1205次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-03-23 15:37
你好,应付职工薪酬的余额就应该是零,因为咱计提的工资到月底或年底的时候咱就会发放完毕的。你再给他解释一下。
相关问题讨论

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,应付职工薪酬的余额就应该是零,因为咱计提的工资到月底或年底的时候咱就会发放完毕的。你再给他解释一下。
2022-03-23 15:37:31

分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10

你好,应当先计提,然后支付
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-04-20 14:58:46
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