你好,我想请问一下。2021年一季度,暂估了一笔成本费用,当时的会计分录:借:制造费用-机物料消耗 贷:应付账款 ,但一直未取得发票,也未付款。今年才提供发票要求付款,但实际付款多于暂估价,这个账务上需要怎么处理?
欣欣子
于2022-03-24 13:51 发布 639次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-24 13:53
借应付账款贷制造费用,
借制造费用贷银行存款
借生产成本贷制造费用后面有做账务处理吗?
相关问题讨论
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2022-03-24 13:53:47
你好!这属于公司账务处理的个人习惯,与生产流程有关
2018-05-26 09:32:04
你好 ; 你们是受托加工 还是 去让别人帮你加工发生的 加工费。这样好判断科目
2021-10-14 09:40:01
你好,不是,取得发票没有差额做 贷其他应付款 供应商,贷其他应付款暂估款 负数 付款做借其他应付款 供应商 贷银行
2021-10-14 08:59:00
你第二笔不能更正,要做冲销才可以 ,更正也应该是借:其他应付款 贷:制造费用才对
2016-10-10 13:12:37
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