老师好,我结转增值税下面的各个明细科目时所有的贷方减借方得到的差额并不等于应该要交的税,每一个明细科目也都从一六年营改增开始,一笔一笔的核对了,没有问题。就是不知道这个有十几万的这个差额是隔在哪里 和申报表都核对了
欣欣子
于2022-03-24 14:05 发布 376次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,您是哪一步,或者哪一条分录不懂啊?
2017-03-16 20:52:43
你好; 你这个应该是结转 分录 不对或者是结转 金额有问题 ; 你跟增值税申报表都能核对好是吗 ? 那你 分录是和金额 应该结转不对 ; 你有哪些明细科目
2022-03-24 14:14:27
你好 ; 你核对了明细都没有问题 但是却有差异 是吗? 你跟申报表核对了吗?
2022-03-24 14:01:33
你好!月底增值税要结转本月未交增值税,结转过程如下:
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际交纳税款时做:
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
2016-09-02 10:38:34
你好,堆头费用,能描述一下个是什么经济行为,对应的收入,成本是什么
2016-08-09 16:56:30
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