我现在有个情况 一个楼盘欠款用车库(只有使用权)抵债 百来个(有开发票) 收了这么多车库 于是成立了个个体户 想请教下这个要怎么入账 ?车库后续基本是转让 欠款不是现在成立的这个个体户的 需要提现到这个个体户吗? 主要是收到这个车库才成立的个体户 主要也是处理这批车库用 体现分录: 借:应收账款(楼盘欠款) 贷;其他应付款(楼盘实际要付款的公司) 车库转让或是出租收到钱后可以冲减其他应付款 是这样操作吗?
欣欣子
于2022-03-24 14:55 发布 509次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
对的
是这样做的
2022-03-24 15:00:05
不是你们主营业务范围的收入就是其他业务收入
2020-01-29 23:26:55
你好是的,要先做30万固定资产的入账,然后在第二个月开始计提折旧 可以的,可以按你写做
2021-07-03 11:02:05
你好,应该录到其他应付款是,实收资本的话是要按照章程上的股东来做的
2019-05-09 06:39:02
你好,应收账款是销售商品应收未收的款项
其他应收款是与商品销售没有关系的日常借出款项
应付账款是购进商品,接受劳务应付未付的款项
其他应付款是购进商品,接受劳务以外的应付未付款项
2020-07-10 12:32:41
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