送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-05 17:09

邹老师:我刚漏了一项,暂估入账的附件是(货到票未到):1、供应商的送货单和我司的入库单; 
2、等发票来了,我直接红冲暂估入账的凭证,做一笔蓝字凭证,其蓝字凭证的附件,我只需要附合同和专票。 
是可以这样做吧?

邹老师 解答

2017-04-05 17:03

你好,是的,采购合同备查就可以了,不需要作为附件

邹老师 解答

2017-04-05 17:10

你好,可以的

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相关问题讨论
你好,是的,采购合同备查就可以了,不需要作为附件
2017-04-05 17:03:56
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
你这个暂估那个原材料发票回来么,你那个冲掉按发票重新做 你这个之前做领料和产品入库么,这个对应使用之前金额有问题么,没有不需要冲掉
2019-11-07 14:09:51
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
冲销 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 18:19:24
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