制造出口:例如上月出口6次 本月计算能退税额是0那上月出口的次数要申报上去吗?就是不管有没有税退只要出口了都要把数据上传上去对吗?
狂野的冥王星
于2022-03-25 12:56 发布 673次浏览
- 送心意
贺汉宾老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-03-25 13:13
你好同学,仅供参考:
建议最好只要出口了都要把数据上传,如担心可以咨询当地税务机关为准。
纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
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借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额)
货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 免抵税额 按相应的税率计算缴纳附加税
2023-02-05 14:05:54
同学你好,一般退税退的都是进项税额,当月要核算清楚是否有退税的金额,有时的留低税额,不是要退的税额,
2021-03-18 20:04:37
您好,在退税申报系统上申报。
2019-11-07 09:24:51
你好同学,仅供参考:
建议最好只要出口了都要把数据上传,如担心可以咨询当地税务机关为准。
纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-03-25 13:13:46
108683.09-70776.67+440.77=38347.19,所以10月应退税额36458.96
2019-10-24 10:05:11
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