老师, 上个月15号公司出口退税申报后,通知书上写申报 退税额: 0 申报免抵额:130523, 这个数字我需要做什么分录吗?需要填写什么数字在申报表上吗?
栖木
于2023-02-05 13:48 发布 631次浏览
- 送心意
一休哥哥老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额)
货:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 免抵税额 按相应的税率计算缴纳附加税
2023-02-05 14:05:54

您好
当前申报年月是202004
2020-05-15 14:40:05

你好,这个可以延期90天哦
2019-03-25 16:59:25

还得看出口企业的类型、对退税业务的熟悉程度等原因,一般的是3个月左右。
2018-07-13 15:36:25

http://etax.jsgs.gov.cn/
2016-10-31 13:21:07
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