送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-06 10:12

1、可是,他开的金额不够,怎么办支付了13200元,才给我们开了9900,其他的说是押金, 
2、这个月收到的是专票呀,我怎么入账

金石可镂 追问

2017-04-06 10:20

那我这个月收到的是专票,怎么怎么入账

宋生老师 解答

2017-04-06 10:06

您好!你把发票贴进去之前的凭证就行了。

宋生老师 解答

2017-04-06 10:16

您好!你其他的差额计入借:其他应收款-押金 管理费用-房租 贷现金13200

宋生老师 解答

2017-04-06 10:22

您好!借:其他应收款-押金 管理费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷现金13200

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额
2021-07-30 07:37:58
你好,借管理费用-租赁费 贷 银行存款
2020-08-04 16:30:30
借:预付账款、贷银行存款、 按月摊销 借管理费用 贷:预付账款
2020-02-24 11:29:42
按月做借管理费用 贷预付,你发票做借预付账款 贷银行
2019-04-30 16:25:25
您好 前面有预付吗?
2018-12-06 17:19:04
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