送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-06 10:12

1、可是,他开的金额不够,怎么办支付了13200元,才给我们开了9900,其他的说是押金, 
2、这个月收到的是专票呀,我怎么入账

金石可镂 追问

2017-04-06 10:20

那我这个月收到的是专票,怎么怎么入账

宋生老师 解答

2017-04-06 10:06

您好!你把发票贴进去之前的凭证就行了。

宋生老师 解答

2017-04-06 10:16

您好!你其他的差额计入借:其他应收款-押金 管理费用-房租 贷现金13200

宋生老师 解答

2017-04-06 10:22

您好!借:其他应收款-押金 管理费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷现金13200

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你好,付房租时挂借其他应付款,贷银行存款,收到发票时,借长期待摊费用-房租,贷其他应付款,每个月分摊房租时借管理费用-房租,贷长期待摊费用-房租
2022-06-08 14:22:15
你好,这个钱支付了吗?
2020-06-19 16:50:26
去税局办理注销吗,没有就继续做账上,
2020-03-09 15:40:15
你好,19年的计入当年费用,18.16年的通过以前年度损益调整科目核算 借;管理费用等科目,以前年度损益调整,贷;银行存款等科目
2019-08-01 14:21:40
同学你好 直接计入管理费用就行了
2020-12-09 18:52:21
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