送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-06 10:26

老师预提社保是借管理费用,还是借应付职工薪酬

闪闪的歌曲 追问

2017-04-06 16:14

老师好,发票没到预付装修费,借预付账款/双江环境公司45000,贷银行存款45000,没发票按10年摊销第二张凭证,借管理费用/双江装修375,贷长期待摊费用/双江装修费375,

闪闪的歌曲 追问

2017-04-06 16:15

老师装修费,管理费用改成制造费用可以吗?

王雁鸣老师 解答

2017-04-06 10:36

您好,请参考。 
1.计提工资 
借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——工资 
2.计提社保(企业部分) 
借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——社保 
3.次月发放工资时 
借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金/银行存款或现金 
4.上交杜保 
借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷:银行存款或现金 
5.上交个人所得税 
借:应交税费——应交个人所得税 
贷:银行存款或现金

王雁鸣老师 解答

2017-04-06 16:16

您好,可以这样操作。

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相关问题讨论
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
你好,直接红冲缴纳社保的分录,不用计入营业外
2020-06-01 17:50:15
不计提,或者是借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-31 15:36:52
你们给他们开社保费发票了吗
2020-03-10 15:36:47
从一个月的工资里面扣除吗
2019-10-11 22:43:28
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