送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2022-03-26 05:21

你好!
先做分录冲减以前的销售分录:
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
(金额用负数表示)

蒋飞老师 解答

2022-03-26 05:21

然后再根据发票做账:
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费…应交增值税(销项税额)
(金额用正数)

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相关问题讨论
你好! 先做分录冲减以前的销售分录: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) (金额用负数表示)
2022-03-26 05:21:03
同学你好,是做一笔负数分录,借:应收账款 贷:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税 (金额全部红字) 同时结转 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-02-21 13:15:47
同学你好,可以部分退货的。
2021-12-15 18:48:38
你好!是的开和这张一样的红字发票再开正确的,红字信息表你们双方都可以开
2018-09-16 15:52:26
你好,是的,需要把退回发票与红字发票一起作为红字分录附件
2018-09-04 08:16:46
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