送心意

廖廖老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-03-26 07:54

同业期初库存没有录入完整,结账做不了的,业务和总账不一致

帅气的百褶裙 追问

2022-03-26 08:10

那我现在咋能结账了呢

廖廖老师 解答

2022-03-26 08:46

同学结账了哪些模块?总账吗?

帅气的百褶裙 追问

2022-03-26 10:00

就是期初结账,现在库存商品还没录完全,应收应付,固定资产,所有者权益类还没录入

廖廖老师 解答

2022-03-26 10:05

理论这些模块都要全部处理完才能结账的,如果同学没有处理完就结账,是否是初始化没有做,相当于只是启用了总账,不建议这样处理,还是按照正规来

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相关问题讨论
同业期初库存没有录入完整,结账做不了的,业务和总账不一致
2022-03-26 07:54:48
你好,反结账后可以红冲了
2019-12-10 13:14:38
你好! 反结账:在结帐页面的快捷键是ctrl+shift+F6
2019-07-13 14:19:36
你好;    同时按下CTRL%2BF12,弹出来了“反结账”的会话框,提示我们“你可以利用反结账工具将当年会计期间返回到已结账的期间。你应当慎重使用反结账功能,限制此功能只允许系统管理员使用。为慎重期间,请输入你的用户口令” 点击完成就可以了   
2022-12-07 10:23:32
你好!在做结账就可以
2019-06-13 15:38:44
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