老师,我现在正在往新建的账套里面录入期初数据,但是我的业务数据就是采购单这个月已经录入,所以这个月必须结账开账,但是我的期初库存还不是很完全,我这个月先结账,如果下个月反结账改的话会不会造成会计期间在3月份登录日期在4月份了,期初库存没有录完全这个月必须结账有什么解救的办法吗,求老师告知,坐等~
帅气的百褶裙
于2022-03-26 07:51 发布 672次浏览
- 送心意
廖廖老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-03-26 07:54
同业期初库存没有录入完整,结账做不了的,业务和总账不一致
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同业期初库存没有录入完整,结账做不了的,业务和总账不一致
2022-03-26 07:54:48
你好,反结账后可以红冲了
2019-12-10 13:14:38
你好!
反结账:在结帐页面的快捷键是ctrl+shift+F6
2019-07-13 14:19:36
你好; 同时按下CTRL%2BF12,弹出来了“反结账”的会话框,提示我们“你可以利用反结账工具将当年会计期间返回到已结账的期间。你应当慎重使用反结账功能,限制此功能只允许系统管理员使用。为慎重期间,请输入你的用户口令” 点击完成就可以了
2022-12-07 10:23:32
你好!在做结账就可以
2019-06-13 15:38:44
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