老师,外账,准备注销公司了,账上预收账款挂了8万的余额,应付职工薪酬余额是借方2万,其他应付款余额是9万,我应该怎么去冲平这些科目?
来自星星的你
于2022-03-26 09:01 发布 1479次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2022-03-26 09:02
你好!可以结转记入营业外收入科目
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
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您好
请问预收账款的货物发出了么
2022-03-26 09:06:07
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你好!可以结转记入营业外收入科目
2022-03-26 09:02:19
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你好,学员,转到营业外收支里面的
2022-03-26 08:53:07
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一个先发工资
一个后发工资
2021-12-15 12:31:01
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