1.老师,我们单位3月份给对方打预付款400万,但只收到200万的进项发票,该怎么做分录?当月没有开销售发票,收到的进项发票都能勾选抵扣吗?
疯狂的大米
于2022-03-27 14:02 发布 758次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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您好,您可以先暂估入库,借库存商品522935.78贷应付账款--暂估供应商522935.78,然后再正常做销售和结转成本,付款的话,可以借预付账款570000贷银行存款570000,以后来发票了,红冲暂估,再按发票正常入账
2020-04-23 20:40:44
你好 借预付 400
贷银行
借 成本费用等类科目
待认证进项
贷 预付 200 没有销项不用认证 抵时再认证就行
2022-03-27 14:06:18
这个可以暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款,先根据这个去结转成本
2020-04-23 13:38:26
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2016-05-03 11:50:49
你好 那你先做暂估入库 。 借库存商品-暂估 贷应付账款 销售 做无票收入 和你开票收入的分录一模一样的 。 收到进项发票 冲暂估 借 应付账款贷库存商品暂估 按发票在做一遍 借库存商 进项税贷应付账款
2020-07-02 11:07:09
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