公司的做得部分凭证是根据电子台帐和日记账做得,借:银行 贷:费用/其他应付 但是帐套银行余额和日记账能对上,但是其他应付和台帐对不上,问题可能出现在那里那(台帐的费用也能和日记账对上)
已逝D年華
于2017-04-06 15:58 发布 663次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-06 17:11
好的,谢谢老师,我想问下,员工工资怎么才能合理避税那?
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您好!这个不能确定。你看其他应付的明细账跟台账对比下看看。
2017-04-06 16:01:28
您好!按会计做的凭证来做明细账。
2016-10-17 09:12:14
你好 把上期凭证冲掉 按发票来入账
2019-01-05 14:05:20
您好!最好是做个借款合同,然后写借条,用借条做证明。
2016-03-14 11:58:51
你好 借:管理费用-开办费(业务招待费)
贷:其他应付款 如果是马上就用于招待的话 可以直接这样做账的
2020-07-03 16:31:52
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宋生老师 解答
2017-04-06 16:01
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2017-04-06 17:15