- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-03-28 10:03
您好计提工资的话,
借管理费用-职工工资
贷,应付职工薪酬-职工工资,如果你计提的工资和发放的不一致,你可以再补计提或反冲引来的计提凭证。
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您好计提工资的话,
借管理费用-职工工资
贷,应付职工薪酬-职工工资,如果你计提的工资和发放的不一致,你可以再补计提或反冲引来的计提凭证。
2022-03-28 10:03:50
你好,计提是按应付工资,而不是实发工资的
2017-06-12 17:32:51
你们工作表出不来吗
按权责发生制最好是当月计提当月的
2019-09-02 09:13:26
你好,您可以在本月进行补计提哈。如果你第三季度的税款和报表还没申报的话,也可以反结账到8月去计提哈。
2019-10-15 13:58:16
把多计提的工资冲回就是了
2015-12-01 09:05:54
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