老师您好,问下去年11月份社保多交了800多,法人付的款。这个月又对公退回来了。11月份我们也没计题这个社保,请问应该怎么做分录。还得能冲会给法人?谢谢
娜娜
于2022-03-28 11:32 发布 391次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,学员,如果给法人的话
借银行存款
贷其他应付款法人
2022-03-28 11:35:03
同学,你好,直接冲给法人就可以了。你们去年怎么计提的了?
2022-03-28 11:37:41
你好,借 银行存款 贷 营业外收入或管理费用
2020-07-09 16:51:49
你好 退回的时候做和支出的分录相反
2020-06-19 15:57:30
您好
做缴纳时候相同的红字分录冲回
2020-03-18 11:40:54
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