请教您一个问题,我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好,是 的,可以的,不影响我们税前扣除, 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元,对方开的票是18427 问
你好,没有问题,可按实际支付金额做账 答
请教下老师,分公司和总公司都是小微,所得税分公司 问
是的,分公司不能享受的 答
老师,领导出差只有住宿票子,没有车票,这个住宿费可 问
住宿费可以入差旅费。 答
就是收到客户的承兑直接转付供应商了,到期实际支付的时候供应商这边要怎么做账呢
答: 借;应付账款 贷;应收票据
老师我们和对方供应商商量我们只管我们实际收到的货入账,路上损坏的我们不认,但是现在对方跟我们说他们要以他们的送货数量跟我们开票,不然他们跟对方数量不匹配,还有就是还说以后他们会货票随行,还说跟我们这面三个月核销一次路上损坏的,要求我写报告,我就懵了,请问我要怎么操作呢
答: 他们的意思就是按照发货数量给你开票让你付钱,路上的损耗你们承担了吧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
对账要怎么对,才比较规范点?比如说:订单交货日期是8月,但实际7月供应商就送货过来了。还有一种,订单交货日期是7月,但是供应商8月才送货过来。应该按实际收到货时间来对,比较好点,还是有更好的方法呢?
答: 这个以某个时间点为止进行对账处理。或以发货时间,或以收货时间进行对账,对出来的差异再找原因javascript:;
女王国际-英英即Lucy 追问
2017-04-07 17:31
邹老师 解答
2017-04-06 20:02
邹老师 解答
2017-04-06 20:05
邹老师 解答
2017-04-07 17:39