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青春侠
于2018-08-24 15:13 发布 2629次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-24 15:14
这个以某个时间点为止进行对账处理。或以发货时间,或以收货时间进行对账,对出来的差异再找原因javascript:;
青春侠 追问
2018-08-24 15:30
我们现在的对账方法是:提前送货过来的,按订单的交货日期对,延后送货过来的,按实际收货时间对账。这样就会导致:提前送货过来的,8月已经录分录了,但实际上应该录到9月的。这样就会导致销账不好销。
江老师 解答
2018-08-24 15:32
实际工作中,就是实际收到货为结算的凭据。就是货到了,我认可收货,认可采购金额
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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青春侠 追问
2018-08-24 15:30
江老师 解答
2018-08-24 15:32