总金额218500,总部付款43700元,我们没有收到发票也没付款,中间我们只付了131100元,也已经收到发票,还有尾款43700元未付,未开票,我这边是不是只用131100元摊销就可以了,等以后收到总部给我们43700元发票时再补提摊销额
欣欣子
于2022-03-29 14:15 发布 486次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,根据使用部门,你是需要摊销是吧?借管理费用,贷长期待摊费用
2023-08-31 16:12:07

同学你好
这个需要的
2022-06-15 10:55:28

你好 摊销费用按完工次月开始摊销
2021-08-18 09:21:38

你好是不是申报汇算清缴?按累计发生额借方的数
2021-05-18 09:26:32

这个按年摊销就可以
2023-08-02 10:06:36
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