总金额218500,总部付款43700元,我们没有收到发票也没付款,中间我们只付了131100元,也已经收到发票,还有尾款43700元未付,未开票,我这边是不是只用131100元摊销就可以了,等以后收到总部给我们43700元发票时再补提摊销额
欣欣子
于2022-03-29 14:15 发布 477次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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这个按年摊销就可以
2023-08-02 10:06:36
同学,你好
借:管理费用-租赁费
贷:银行存款
2021-02-23 09:32:40
同学你好25年几月开发票
2024-10-08 10:41:33
你好,同学。当月发生,当月可以进行摊销的
2021-05-24 11:52:04
你好!可以计入今年的营业外收入,或通过以前年度损益调整冲减,
2021-05-20 11:53:45
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