送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2022-03-30 17:53

同学,你好,这个是可以的。

青丝入流年 追问

2022-03-30 18:06

好的,请问暂估成本和后面冲销的分录怎么写

刘艳红老师 解答

2022-03-30 18:08

借:主营业务成本-暂估
贷:应付账款
收到发票:
借:主营业务成本-暂估(负数)
贷:应付账款(负数)
然后你再做一笔正数分录就可以了

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相关问题讨论
同学,你好,这个是可以的。
2022-03-30 17:53:44
你好 你们去年暂估了成本 汇算没有收到发票 调增处理没有
2020-07-10 10:02:06
你好,可以这么操作的。
2020-07-14 19:04:25
你们是差额计税,扣除成本之后缴税。
2019-09-26 16:43:46
您好,请问是19年的发票已经做到19年账务中,还是20年账务中? 如果是做到19年账务中:金额不大,直接做相反分录冲抵即可;如果是金额较大,通过以前年度损益调整。 如果是做到20年账务中:直接做相反分录冲抵即可。
2020-03-08 14:22:21
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