老师请问更改24年12月的工资申报数据,25年1月和2 问
您好,不用,更正报表就可以 答
收到的劳务费发票,是计入工程施工-劳务费?还是计入 问
你好,你用施工《企业会计制度》就进入工程施工。 答
老师好,请问一个工厂A,办理了一份进料加工手册,由于 问
您好,不可以的哦。因为A工厂是委托方,并非税务机关,无权开具免税证明。且外发加工业务中,B工厂提供加工服务并收取加工费,需按照规定缴纳相应的税款。 答
老师好,22年汇算清缴已经申报过了,现在有22年8W块 问
你好,你应该更正申报汇算的报表 答
请问老师,未开票收入次月开了发票怎么做账 问
你好,你下一个月按照开票的金额正常做,然后同时做一个不开票收入的负数。 答

采用分期付款方式购入企业所需设备一台,价款1500000元,分三年支付,每年末支付价款600000元,贴现率9%,直线法摊销,不考虑其他费用。请做账务处理。
答: 借,固定资产600000×(P/A,9%,3) 未确认融资费用,差额 贷,长期应付款1500000
在2019年7月支付厂房租金是账务处理是借:应付账款 贷:银行存款 摊销金额刚好摊销完,未收到专票,还是做了账务处理借:待摊费用 贷:应付账款 在2020年时才收到专票,账务怎么做调整呢,现在没使用待摊费用,修改成其他应付款
答: 摊销的费用多多了是吧。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我预付了房租费,账务处理:借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000每月分摊费用,账务处理:借:管理费用-房租费 贷:预付账款上面的分录对吗?几个月后收到房租发票,账务怎样处理?
答: 你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。

