老师,我预付了房租费,账务处理: 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 每月分摊费用,账务处理: 借:管理费用-房租费 贷:预付账款 上面的分录对吗? 几个月后收到房租发票,账务怎样处理?
tina
于2020-07-14 15:35 发布 1920次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-07-14 15:36
你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
相关问题讨论
你好,收到发票与之前金额是一样 的,不用再分录的。
2020-07-14 15:54:40
你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
你好,没有合法的票据,所得税汇算清缴时要调整哟
2018-09-06 08:51:23
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
您好!是的。做这2笔分录就可以了
2020-01-02 10:15:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
tina 追问
2020-07-14 15:37
答疑苏老师 解答
2020-07-14 15:37
tina 追问
2020-07-14 15:40
答疑苏老师 解答
2020-07-14 15:40
tina 追问
2020-07-14 15:40
答疑苏老师 解答
2020-07-14 15:41
tina 追问
2020-07-14 15:41
答疑苏老师 解答
2020-07-14 15:46
tina 追问
2020-07-14 15:46
答疑苏老师 解答
2020-07-14 15:48
tina 追问
2020-07-14 15:49
tina 追问
2020-07-14 15:49
答疑苏老师 解答
2020-07-14 16:02